梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2022年单位预算及三公经费预算情况说明目 录第一部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况一、主要职
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2022年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
第一部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况
一、主要职能
(一)社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理等。
(二)社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等。
(三)社区治疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。
(四)社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。
(五)社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群与重要场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。
二、机构设置情况
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心为梧州市卫生健康委员会直属非参照公务员法管理差额拨款事业单位(公益一类),是跨省异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。
市编制单位目前未核定梧州市万秀区城南社区卫生服务中心内设机构。现中心尚未设有职能科室,相关工作由其承办单位梧州市工人医院相关职能科室承担。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数26名,其中:差额事业编制24名,机关后勤服务聘用人员控制数2名。本单位在职在编人员9人,均为差额事业在职在编人员。其他聘用人员3人。
第二部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规范部门预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为依托,逐步实现全口径预算编制,我单位首次运用广西预算管理一体化平台完成了单位预算编制,并从2022年起在市本级预算公开平台公开单位预算,进一步提高预算编制及公开的主动性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因,无同比上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求,我单位将根据相关要求调整2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明并及时主动公开。
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022年收支总预算1294200.00元。收入全部为事业收入;支出全部为卫生健康支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022年收入总预算1294200.00元。其中:
(一)本单位无一般公共预算拨款。
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
(四)事业收入1294200.00元,主要是医疗收入。
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022年支出总预算1294200.00元,全部为项目支出预算。项目支出预算中,卫生健康支出类科目1294200.00元,占支出总预算100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年本单位无财政拨款安排的收入,亦无财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年本单位无一般公共预算拨款支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年本单位无一般公共预算基本支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0元。同比无增减变化。
1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比增减0元,同比无增减变化。根据财政局统一要求,各部门因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。2.公务接待费预算。
公务接待费预算0元,同比增减0元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元,同比增减0元,同比无变化。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算0元,同比增减0元,同比无变化。
(2)公务用车购置预算0元,同比增减0元,同比无变化。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,同比无增减变化。
1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比增减0元,同比无增减变化。根据财政局统一要求,各部门因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。2.公务接待费预算。
公务接待费预算0元,同比增减0元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元,同比增减0元,同比无变化。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算0元,同比增减0元,同比无变化。
(2)公务用车购置预算0元,同比增减0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2022年部门预算其他事项说明
(一)单位事业运行经费预算安排情况。
2022年本单位事业运行经费财政拨款预算757000.00元,全部为项目支出预算。主要用于印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、专用材料费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况。
2022年本单位无政府采购预算。
(三)国有资产的总体情况。
本单位无车辆。
截至2021年12月31日,资产原值合计4554364.20元,其中:1.土地、房屋及构筑物3100000.00元。2. 通用设备499778.83元。3. 专用设备826180.00元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具、装具等125405.37元。
(四)预算绩效说明。
2022年本单位预算共有项目(无基本支出,均为项目支出)3个,项目涉及金额1294200.00元,全部项目均制定了绩效目标,其中:其他运转类和特定目标类项目3个,分别是:差额事业单位支出(人员性支出)-在职在编人员经费537200.00元,差额事业单位支出(专项公用经费)—日常运转经费项目97000.00元,差额事业单位支出(其他专项)-专用材料购置项目660000.00元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明。
2022年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2022年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
上述报表详见附件。
相关热词搜索:
上一篇:梧州市城东镇卫生院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明
下一篇:梧州市万秀区城北社区卫生服务中心2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明